Número 002023
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/10/2024 00:00:00
Historico Folha de pagamento dos servidores da Autarquia ref. outubro de 2024. - 019
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 156.761,43
Original 156.761,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 156.761,43 (ver detalhes)
Pago 156.761,43 (ver detalhes)