Número de Pagamento | 000ted |
Modalidade | |
Número Liquidação | 002903 |
Data Pagamento | 12/11/2024 00:00:00 |
Histórico | Pagamento ref. 73ª medição do contrato 02/2022, fornecimento de crédito de cartão para vale refeição no período de 20/10 a 20/11/2024. PROC. 201.990/2024. |
Valor Pago | 4.279,82 |
Dotacao | ******.**********.***.********.***** |
Credor | REST.C/ ALIMENTAÇÃO |
CNPJ Credor | 06.344.497/0001-41 |
Documento Fiscal | 7193435 |