Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002233 | 001117/2024 | 15/08/2024 | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | 26/08/2024 | 28.464,80 | |||
002330 | 001117/2024 | 27/08/2024 | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | 29/08/2024 | 28.464,80 | |||
002351 | 001117/2024 | 30/08/2024 | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | 30/08/2024 | 1.435,20 | |||
002351 | 001117/2024 | 30/08/2024 | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | 30/08/2024 | 1.435,20 | |||
Atualizado até 18/11/2024