| Número | 000153 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2021/100002 |
| Data | 14/04/2021 00:00:00 |
| Historico | Pagamento ref. remuneração de férias. |
| Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 4.879,45 |
| Original | 4.879,45 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.879,45 (ver detalhes) |
| Pago | 4.879,45 (ver detalhes) |

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