Número 000090
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100004
Data 25/02/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 17.240,38
Original 17.240,38
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 17.240,38 (ver detalhes)
Pago 17.240,38 (ver detalhes)