Número 000157
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100002
Data 14/04/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.371,59
Original 8.371,59
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.371,59 (ver detalhes)
Pago 8.371,59 (ver detalhes)