Número 000220
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/1000002
Data 22/06/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.401,91
Original 7.401,91
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.401,91 (ver detalhes)
Pago 7.401,91 (ver detalhes)