Número 000259
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100002
Data 29/07/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 10.467,57
Original 10.467,57
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.467,57 (ver detalhes)
Pago 10.467,57 (ver detalhes)