Número 000282
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/000002
Data 26/08/2021 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 9.401,33
Original 9.401,33
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.401,33 (ver detalhes)
Pago 9.401,33 (ver detalhes)