Número 000300
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100003
Data 03/09/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 11.205,71
Original 11.205,71
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.205,71 (ver detalhes)
Pago 11.205,71 (ver detalhes)