Número 000304
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100003
Data 09/09/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 14.989,01
Original 14.989,01
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.989,01 (ver detalhes)
Pago 14.989,01 (ver detalhes)