Número 000333
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100003
Data 30/09/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.142,29
Original 5.142,29
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.142,29 (ver detalhes)
Pago 5.142,29 (ver detalhes)