Número 000399
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100002
Data 09/12/2021 00:00:00
Historico PAGAMENTO DE FÉRIAS
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 11.520,26
Original 11.520,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.520,26 (ver detalhes)
Pago 11.520,26 (ver detalhes)