Número 000402
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100002
Data 09/12/2021 00:00:00
Historico PAGAMENTO DE FÉRIAS
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.946,14
Original 3.946,14
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.946,14 (ver detalhes)
Pago 3.946,14 (ver detalhes)