Número 000412
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100002
Data 16/12/2021 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.419,73
Original 4.419,73
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.419,73 (ver detalhes)
Pago 4.419,73 (ver detalhes)