Número 001910
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 30/03/2017 00:00:00
Historico VENCIMENTOS REFERENTES FOLHA PAGAMENTO MENSAL DE MARÇO DE 2017
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100
Subelemento 31901101
Valor 42.297,28
Original 45.297,28
Anulado 3.000,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 42.297,28 (ver detalhes)
Pago 42.297,28 (ver detalhes)