Número 001928
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 30/03/2017 00:00:00
Historico VENCIMENTOS REFERENTES FOLHA PAGAMENTO MENSAL DE MARÇO DE 2017
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901101
Valor 141.461,39
Original 155.911,39
Anulado 14.450,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 141.461,39 (ver detalhes)
Pago 141.461,39 (ver detalhes)