Número 003113
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 31/05/2017 00:00:00
Historico VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901101
Valor 74.004,77
Original 74.004,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 74.004,77 (ver detalhes)
Pago 74.004,77 (ver detalhes)