Número 003617
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 30/06/2017 00:00:00
Historico VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100
Subelemento 31901101
Valor 56.067,99
Original 59.667,99
Anulado 3.600,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 56.067,99 (ver detalhes)
Pago 56.067,99 (ver detalhes)