Número 003618
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 30/06/2017 00:00:00
Historico VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017
Dotacao 020201.1030402132.011 31901100
Subelemento 31901101
Valor 18.476,03
Original 20.317,70
Anulado 1.841,67
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 18.476,03 (ver detalhes)
Pago 18.476,03 (ver detalhes)