Número 004400
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 31/07/2017 00:00:00
Historico VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DE 2017.
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901101
Valor 58.641,71
Original 58.641,71
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 58.641,71 (ver detalhes)
Pago 58.641,71 (ver detalhes)