Número 005605
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 29/09/2017 00:00:00
Historico VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - 020200299
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901101
Valor 200.941,15
Original 200.941,15
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 200.941,15 (ver detalhes)
Pago 200.941,15 (ver detalhes)