Número 007697
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 26/12/2017 00:00:00
Historico FÉRIAS DE 20 DIAS DE WANDER R BONELI
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 7.435,63
Original 7.435,63
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.435,63 (ver detalhes)
Pago 7.435,63 (ver detalhes)