Número 000395
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 24/01/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS DE 20 DIAS DE PEDRO AUGUSTO SUDANO CALZA
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100
Subelemento 31901199
Valor 2.341,07
Original 2.341,07
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.341,07 (ver detalhes)
Pago 2.341,07 (ver detalhes)