Número 000545
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 31/01/2018 00:00:00
Historico VENCIMENTOS FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2018 - 020200205
Dotacao 020201.1030502142.013 31901100
Subelemento 31901101
Valor 11.673,33
Original 11.673,33
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.673,33 (ver detalhes)
Pago 11.673,33 (ver detalhes)