Número 000912
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 06/02/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS DE 20 DIAS DE SUELI C MAZARO
Dotacao 020102.0824302072.002 31901100
Subelemento 31901199
Valor 2.269,89
Original 2.269,89
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.269,89 (ver detalhes)
Pago 2.269,89 (ver detalhes)