Número 000955
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 08/02/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS DE 30 DIAS DE EDNA M SALLES DOS SANTOS
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 2.651,31
Original 2.651,31
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.651,31 (ver detalhes)
Pago 2.651,31 (ver detalhes)