Número 001467
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 28/02/2018 00:00:00
Historico VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - 010130102
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100
Subelemento 31901101
Valor 22.794,48
Original 22.794,48
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.794,48 (ver detalhes)
Pago 22.794,48 (ver detalhes)