Número 001470
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 28/02/2018 00:00:00
Historico VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - 010140103
Dotacao 020102.0824302072.002 31901100
Subelemento 31901160
Valor 6.915,85
Original 6.915,85
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.915,85 (ver detalhes)
Pago 6.915,85 (ver detalhes)