Número 002245
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 28/03/2018 00:00:00
Historico VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - 010130102
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100
Subelemento 31901101
Valor 22.398,02
Original 22.398,02
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.398,02 (ver detalhes)
Pago 22.398,02 (ver detalhes)