Número 002247
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 28/03/2018 00:00:00
Historico VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - 010140103
Dotacao 020102.0824302072.002 31901100
Subelemento 31901160
Valor 7.077,08
Original 7.077,08
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.077,08 (ver detalhes)
Pago 7.077,08 (ver detalhes)