Número 002262
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 28/03/2018 00:00:00
Historico VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - 020200299
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901133
Valor 28.382,87
Original 28.382,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 28.382,87 (ver detalhes)
Pago 28.382,87 (ver detalhes)