Número 003250
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 04/05/2018 00:00:00
Historico PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SILVIO ROGERIO DE MORAES DO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/06/2016 A 12/06/2017
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100
Subelemento 31901199
Valor 5.381,35
Original 5.381,35
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.381,35 (ver detalhes)
Pago 5.381,35 (ver detalhes)