Número 004720
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 04/07/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS DE JULIANA S ENCINAS, CARLOS R ARAUJO, ELIANA DE O PINA
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 22.525,79
Original 22.525,79
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.525,79 (ver detalhes)
Pago 22.525,79 (ver detalhes)