Número 005305
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 31/07/2018 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2018 - 010130102
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100
Subelemento 31901133
Valor 3.214,84
Original 3.214,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.214,84 (ver detalhes)
Pago 3.214,84 (ver detalhes)