Número 005310
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 31/07/2018 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2018 - 010140103
Dotacao 020102.0824302072.002 31901100
Subelemento 31901160
Valor 10.841,72
Original 10.841,72
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.841,72 (ver detalhes)
Pago 10.841,72 (ver detalhes)