Número 005326
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 31/07/2018 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2018 - 020200299
Dotacao 020201.1030102122.009 31901600
Subelemento 31901699
Valor 21.280,36
Original 21.280,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 21.280,36 (ver detalhes)
Pago 21.280,36 (ver detalhes)