Número 006154
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 29/08/2018 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - 020200220
Dotacao 020201.1030402132.011 31901100
Subelemento 31901101
Valor 12.324,97
Original 12.324,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.324,97 (ver detalhes)
Pago 12.324,97 (ver detalhes)