Número 007182
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 05/10/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS DE JULIANA MAZARO
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 4.539,43
Original 4.539,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.539,43 (ver detalhes)
Pago 4.539,43 (ver detalhes)