Número 009100
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 27/12/2018 00:00:00
Historico VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018 - 020200202
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100
Subelemento 31901142
Valor 577,87
Original 577,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 577,87 (ver detalhes)
Pago 577,87 (ver detalhes)