Número 000760
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 01/02/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FATIMA AP GALIANO FIORONI, SUZANA C MECCA, CRISTINA AP ANDRE.
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 5.689,44
Original 5.689,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.689,44 (ver detalhes)
Pago 5.689,44 (ver detalhes)