Número 001087
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 11/02/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS DE SUELI CRISTINA MAZARO
Dotacao 020102.0824302072.002 31901100
Subelemento 31901199
Valor 2.250,44
Original 2.250,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.250,44 (ver detalhes)
Pago 2.250,44 (ver detalhes)