Número 002655
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 25/03/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS DE PAULO HENRIQUE RODRIGUES
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 4.873,78
Original 4.873,78
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.873,78 (ver detalhes)
Pago 4.873,78 (ver detalhes)