Número 004017
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 03/05/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS DE JOSE GILBERTO MACHADO
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 5.486,08
Original 5.486,08
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.486,08 (ver detalhes)
Pago 5.486,08 (ver detalhes)