Número 004043
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 08/05/2019 00:00:00
Historico PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANE CRISTINA DOS SANTOS DA GRAÇA - MAIO/2019
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 1.173,44
Original 1.173,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.173,44 (ver detalhes)
Pago 1.173,44 (ver detalhes)