Número 008689
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 11/10/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS DE SANDRO JOSÉ TASCA
Dotacao 020301.1545202282.021 31901100
Subelemento 31901199
Valor 1.005,58
Original 1.005,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.005,58 (ver detalhes)
Pago 1.005,58 (ver detalhes)