Número 000102
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 15/01/2020 00:00:00
Historico FÉRIAS DE GERSON DE OLIVEIRA
Dotacao 021101.0412202022.026 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 3.527,26
Original 3.527,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.527,26 (ver detalhes)
Pago 3.527,26 (ver detalhes)