Número 002707
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 23/03/2020 00:00:00
Historico FÉRIAS REFERENTE PERÍODO AQUISITIVO DE 03/07/2018 A 02/07/2019 DE ESTELA MÔNICA COCCA FASSIO
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901199
Valor 4.423,87
Original 4.423,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.423,87 (ver detalhes)
Pago 4.423,87 (ver detalhes)