Número 002755
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 26/03/2020 00:00:00
Historico FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 12/08/2018 A 11/08/2019, DE LEONICE TREVIZAN. FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 04/03/2019 A 03/03/2020, DE MARIA LUCIA COLUCCI IZEPPI.
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901199
Valor 5.832,82
Original 5.832,82
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.832,82 (ver detalhes)
Pago 5.832,82 (ver detalhes)