Número 004026
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 14/05/2020 00:00:00
Historico FÉRIAS 20 DIAS DE MAURICIA DINIZ DO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/07/18 A 06/07/19
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 1.237,62
Original 1.237,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.237,62 (ver detalhes)
Pago 1.237,62 (ver detalhes)